Нормативный правовой акт - Постановление №45 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Имбинского сельсовета от 14.11.2013 г. № 56 (в ред. от 23.01.2014 г. № 04, от 04.09.2014 г. № 29) от 13.11.2014
Раздел нормативный правовых актов - 2014год
Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)АДМИНИСТРАЦИЯ ИМБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября2014 г. № 45 п. Имбинский
О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Имбинского сельсовета от 14.11.2013 г. № 56 (в ред. от 23.01.2014 г. № 04, от 04.09.2014 г. № 29)
В целях приведения Муниципальной программы Имбинского сельсовета «Развитие культуры в муниципальном образовании Имбинский сельсовет», на основании постановление администрации Имбинского сельсовета от 12.09.2013 г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и контроля за их исполнением», руководствуясь Уставом Имбинского сельсовета Кежемского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации Имбинского сельсовета от 14.11.2013 г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы Имбинского сельсовета «Развитие культуры в муниципальном образовании Имбинский сельсовет» (в ред. от 23.01.2014 г. № 04, от 04.09.2014 г. № 29) следующие изменения:
1.1. пункт 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Программы
|
Сроки реализации Программы: 2014 - 2017 годы
|
1.2. пункт 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение Программы
|
Общий объем финансирования Программы – 6496,608 тыс. руб., в том числе по годам:
Бюджет Красноярского края:
2014 год – 50,000 тыс. руб.;
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
2017 год – 0,000 тыс. руб.
Бюджет Кежемского района:
2014 год – 0,000 тыс. руб.;
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
2017 год –0,000 тыс. руб.
Бюджет Имбинского сельсовета:
2014 год – 1830,375 тыс. руб.;
2015 год – 2036,350 тыс. руб.;
2016 год – 1307,260 тыс. руб.;
2017 год – 1272,623 тыс. руб.
|
1.3. далее по тексту словосочетание «Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.» заменить словосочетанием «Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.»
1.4. в приложении № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 8 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2017 годы
|
- пункт 9 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 2307,538 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 614,735 тыс. рублей; 2015 год – 560,091 тыс. рублей; 2016 год – 571,091 тыс. рублей;
2017 год – 561,621 тыс. рублей.
|
- далее по тексту словосочетание «Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.» заменить словосочетанием «Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.»
- абзац 2 части 2.5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество зарегистрированных пользователей - 672 чел. в том числе дети до 14 лет – 272 человека, молодежь от 15 лет до 24 лет - 90 человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 680 человек, в 2015 году – не менее 680 человек, в 2016 году – не менее 680 человек, в 2017 году – не менее 680 человек.
Число посещений – 8750 единиц, из них посещений массовых мероприятий – 688 единиц, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 8750 единиц, в 2015 году – не менее 8750 единиц, в 2016 году – не менее 8750 единиц, в 2017 году – не менее 8750;
количество экземпляров новых поступлений 1400 единиц в библиотечные фонды, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 350 единиц, в 2015 году – не менее 350 единиц, в 2016 году – не менее 350 единиц, в 2017 году – не менее 350 единиц, ;
количество выдано экземпляров – 24300 единиц, в том числе дети до 14 лет – 11625 единиц, молодежь от 15 лет до 24 лет – 1380 единиц, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 24300 единиц, в 2015 году – не менее 24300 единиц, в 2016 году – не менее 24300 единиц, в 2017 году – не менее 24300 единиц.
- часть 2.7 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 2307,538 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 614,735 тыс. рублей;
2015 год – 560,091 тыс. рублей;
2016 год – 571,091 тыс. рублей;
2017 год – 561,621 тыс. рублей »
1.3. в приложении № 2 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 8 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2017 годы
|
- пункт 9 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 2844,574 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 658,583 тыс. рублей; 2015 год – 738,920 тыс. рублей; 2016 год – 736,169 тыс. рублей;
2017 год – 711,002 тыс. рублей.
|
- далее по тексту словосочетание «Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.» заменить словосочетанием «Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.»
- абзац 2 части 2.5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты:
количество посетителей учреждения культурно-досугового типа составит всего 20872 человек, в том числе по годам: в 2014 году – 5218 человек, в 2015 году – 5218 человек, в 2016 году – 5218 человек, в 2017 году – 5218 человек;
количество мероприятий, направленных на поддержку творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры, составит всего 396 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 99 ед., в 2015 году – 99 ед., в 2016 году – 99 ед.; в 2017 году – 99 ед.
количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий, всего 12 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед.; в 2017 году – 3 ед.
количество социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями, составит всего 2 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 1 ед., в 2015 году – 0 ед., в 2016 году – 1 ед. в 2017 году – 0 ед.»
- часть 2.7 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 2844,574 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 658,583 тыс. рублей;
2015 год – 738,920 тыс. рублей;
2016 год – 736,169 тыс. рублей;
2017 год – 711,002 тыс. рублей. »
1.4. в приложении № 3 к постановлению внести следующие изменения:
- в наименовании подпрограммы слова " на 2014–2016 годы " исключить
- пункт 2 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной программы
|
Муниципальная программа Имбинского сельсовета «Развитие культуры в муниципальном образовании Имбинский сельсовет» (далее – Программа)
|
- пункт 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы
|
2014-2017 годы
|
- пункт 8 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
|
Реализация осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет
1394,396 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 657,057 тыс. рублей;
2015 год – 737,339 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей
Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке.
|
- далее по тексту словосочетание «Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.» заменить словосочетанием «Срок реализации подпрограммы: 2014-2017 годы.»
- абзац 2 части 8 изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы составляет 1394,396 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 657,057 тыс. рублей;
2015 год – 737,339 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей.»
- Приложение № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению
2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Имбинские ведомости».
Глава Имбинского сельсовета Н.В. Чеченко
↓ скачать документ ↓
↓ Постановление №45 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Имбинского сельсовета от 14.11.2013 г. № 56 (в ред. от 23.01.2014 г. № 04, от 04.09.2014 г. № 29) ↓
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ К НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ АКТУ Постановление №45 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Имбинского сельсовета от 14.11.2013 г. № 56 (в ред. от 23.01.2014 г. № 04, от 04.09.2014 г. № 29) |
ДАТА |
ЗАГРУЗОЧНЫЙ СЕКТОР |
ПОДРОБНОСТИ |
приложения 1,2 |
13.11.2014 |
↓ скачать ↓ |
подробнее... → |
← Все действующие нормативные правовые акты раздела
2014год ←
← Все проекты нормативных правовых актов раздела
2014год ←
← Все архивные нормативные правовые акты раздела
2014год ←
← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←