|
|||||||||||||||||||||
пункт 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:
1.2. далее по тексту словосочетание «Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.» заменить словосочетанием «Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.»
в приложении № 1 к постановлению внести следующие изменения: - пункт 8 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции
- пункт 9 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
- далее по тексту словосочетание «Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2017 годы.» заменить словосочетанием «Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.»
- абзац 2 части 2.5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «Ожидаемые результаты подпрограммы: количество зарегистрированных пользователей - 672 чел. в том числе дети до 14 лет – 272 человека, молодежь от 15 лет до 24 лет - 90 человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 680 человек, в 2015 году – не менее 680 человек, в 2016 году – не менее 680 человек, в 2017 году – не менее 680 человек, в 2018 году – не менее 680 человек. Число посещений – 8750 единиц, из них посещений массовых мероприятий – 688 единиц, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 8750 единиц, в 2015 году – не менее 8750 единиц, в 2016 году – не менее 8750 единиц, в 2017 году – не менее 8750 единиц, в 2018 году – не менее 8750 единиц; количество экземпляров новых поступлений 1400 единиц в библиотечные фонды, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 350 единиц, в 2015 году – не менее 350 единиц, в 2016 году – не менее 350 единиц, в 2017 году – не менее 350 единиц, в 2018 году – не менее 350 единиц; количество выдано экземпляров – 24300 единиц, в том числе дети до 14 лет – 11625 единиц, молодежь от 15 лет до 24 лет – 1380 единиц, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 24300 единиц, в 2015 году – не менее 24300 единиц, в 2016 году – не менее 24300 единиц, в 2017 году – не менее 24300 единиц, в 2018 году – не менее 24300 единиц.
- часть 2.7 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг. Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 2805,552 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 541,129 тыс. рублей; 2018 год – 541,129 тыс. рублей.»
1.3. в приложении № 2 к постановлению внести следующие изменения: - пункт 8 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
- пункт 9 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
- далее по тексту словосочетание «Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.» заменить словосочетанием «Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2018 годы.»
- абзац 2 части 2.5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «Ожидаемые результаты: количество посетителей учреждения культурно-досугового типа составит всего 26090 человек, в том числе по годам: в 2014 году – 5218 человек, в 2015 году – 5218 человек, в 2016 году – 5218 человек, в 2017 году – 5218 человек, в 2018 году – 5218 человек; количество мероприятий, направленных на поддержку творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры, составит всего 495 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 99 ед., в 2015 году – 99 ед., в 2016 году – 99 ед.; в 2017 году – 99 ед.; в 2018 году – 99 ед. количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий, всего 15 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед.; в 2017 году – 3 ед.; в 2018 году – 3 ед. количество социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями, составит всего 3 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 1 ед., в 2015 году – 0 ед., в 2016 году – 1 ед. в 2017 году – 0 ед.; в 2018 году – 1 ед.»
- часть 2.7 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг. Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 4049,767 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 948,357 тыс. рублей.; 2018 год - 948,357 тыс. рублей»
1.4. в приложении № 3 к постановлению внести следующие изменения: - пункт 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
- пункт 8 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
- далее по тексту словосочетание «Срок реализации подпрограммы: 2014-2017 годы.» заменить словосочетанием «Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.»
- абзац 2 части 8 изложить в следующей редакции: «Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 3615,846 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 647,807 тыс. рублей; 2015 год – 692,926 тыс. рублей; 2016 год – 761,599 тыс. рублей; 2017 год – 756,757 тыс. рублей; 2018 год – 756,757 тыс. рублей»
2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Имбинские ведомости».
Глава Имбинского сельсовета Н.В. Чеченко ↓ скачать документ ↓ ↓ Постановление №2 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Имбинского сельсовета от 14.11.2013 г. № 56 (в ред. от 23.01.2014 г. № 04, от 04.09.2014 г. № 29, от 13.11.2014 г. № 45, от 20.01.2015 г. № 05) ↓ ← Все действующие нормативные правовые акты раздела 2016год ← ← Все проекты нормативных правовых актов раздела 2016год ← ← Все архивные нормативные правовые акты раздела 2016год ← ← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←
| |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|